Feiltransaksjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Meny for lønnsmedarbeider >

Feiltransaksjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Oversikt over bunter som har fått feilstatus ved overføring til lønnssystem. Søkefunksjonalitet og detaljvisning som i skjermbildet Min oversikt.

Bruker har følgende funksjonalitet:

 

Avvise/underkjenne bunt - Trykke på linken i kolonnen ”Underkjenn”. Avhengig av systemoppsett kan bruker bli tvunget til å legge inn en forklarende kommentar for hvorfor bunten avvises.

Godkjenne bunt – Bruker markerer buntene i kolonnen ”Godkjenn” (kan markere flere bunter samtidig) og trykker på knappen ”Godkjenn” nederst til venstre i skjermbildet.

Notat - (gul lapp) se på notater lagt inn av bruker.

Merknad - (grønn lapp) Legge inn kommentarer eller se på andre kommentarer som er lagt inn av andre rolleinnhavere
NB! Merknad er ikke tilgjenglig\synlig for den reisende.

Redigere regningen - Ved å trykke på ikonet(_img1) for redgiering kan bruker endre satser på den enkelte linje på reiseregningen. (tilgang til dette er avhengig av autorisasjon).

Endre kontering - Åpner bunten ved å trykke på bok ikonet og trykker så på knappen ”Endre kontering” og redigerer i nytt skjermbilde.

Vedlegg - knappen gir tilgang til å se på vedlegg som er knyttet opp mot regningen eller legge inn nye. (tilleggsmodul)

Kontering - knappen på linjenivå gir tilgang å legge inn avvik fra hovedkontering (tilleggsmodul)

Egen knapp for å skrive ut kun utleggene.

 

NB!! Feilmelding vises i detaljvisningen.